為深入貫徹落實市國資委關于強化財會監(jiān)督的工作要求,集團財務部與投資發(fā)展部近日聯(lián)合組建專項檢查小組,抽調(diào)子公司財務骨干,通過交叉抽查和訪談相結合的方式,開展年度財務檢查工作。此次檢查旨在嚴肅財經(jīng)紀律、提升會計信息質(zhì)量、強化風險防控,為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎。
檢查工作圍繞四大重點領域展開:一是重點關注黨中央、國務院重大決策部署及財經(jīng)法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況,包括中央八項規(guī)定精神落實、清理拖欠中小企業(yè)賬款、稅務合規(guī)性等;二是全面檢查會計信息質(zhì)量,嚴查財務造假、賬務不實及“小金庫”等問題,確保財務報告真實可靠;三是評估內(nèi)部財務控制的建立與執(zhí)行情況,涵蓋投資、資產(chǎn)、資金及關鍵崗位管理的規(guī)范性與有效性;四是緊盯資金安全管理與使用效率,強化銀行賬戶、預算執(zhí)行、資金流動性風險和債務風險管控。
本次財務檢查注重結果運用與經(jīng)驗交流,既著力發(fā)現(xiàn)問題、督促整改,有效降低了集團財務風險,又促進各子公司之間的業(yè)務交流與協(xié)同提升,切實增強企業(yè)整體財務管理水平和風險應對能力,搭建起子公司間經(jīng)驗交流平臺,為集團財務健康運營奠定堅實基礎。